在审计业务过程中,因为审计人员代表会计师事务所,属于是第三方单位。审计各项资产正常程序就是被审计单位盘点,审计人员一方监督,同时记录复核,最后双方签字确认。
他们只是监管部门。
那其实内部审计人员就是对于会计信息和企业的相关业务核算中的结果来进行监督和盘点的,所以会计类似人员应该要参与到存货的盘点中。
审计的本质就是审核监督啊,为什么要自己盘点呢
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