上月已预付账款分录借:预付账款-大兴厂 5000 贷:银行存款 5000本月收到货物及fa票借:材料采购 9300(8500+800) 应交税费-应交增值税-进项税额 1445 (如果你司不是一般纳税人或不是专票的话,无此项,将数字加到材料采购里) 贷:预付账款-大兴厂 10745 (由于是对方代垫运杂费,记入对方帐中)材料入库时借:原材料 9500 贷:材料采购 9300 材料成本差异 200如果你司不是一般纳税人或不是专票的话分录会变成借:原材料 9500 材料成本差异 1245 贷:材料采购 10745支付余款时借:预付账款-大兴厂 5745 贷:银行存款 5745