不要交税的收据无妨的。要交税的收据,去国税说说清楚为妙
你开出去的那个第二联的第一联和第三联应该是没问题的吧?是后面的几个号有问题?那就把有问题的几个号作废。如果你开出的那个也有问题只能把错误的收据换回来,换一个正确的给别人;把其它号码第一联和第三连不一致的作废;收据管理没有发票管理严格,可以作废的
直接按照上月做错的凭证的会计科目做差错调整,然后再做一个正确的凭证就行了
交款单位写错了,按照收据冲账,就是错冲账了,本来没有交款的单位账上被冲销了,交了钱的单位反而账上没有动。这样的话,这个月你可以把上月的那次冲账冲回,进行调整,然后再以正确的收据进行账务处理,可以将冲回上月的账务处理和这次正确的在一张凭证中反应,这样以后看起来也毕竟清晰点!
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