对于没有跨年的,将帐套登陆进入反结账月份,进入总账—期末—结账,选中反结账月份,按ctrl+shift+f6。完成反结账对于已经跨年需要反结转的,先点击系统左侧菜单栏—>选择总账管理—>初始化—>参数设置—>打开参数设置界面—>下拉,看到页面最后,最后一个选项是“不允许跨年反结账”,把前面的钩去掉。保存。然后按照正常的反结账的操作,就可以反年结了。
金蝶K3财务会计-固定资产管理-期末处理-期末结账,在期末结账的界面上选择【反结账】,单击开始即可,如果界面上没有【反结账】选项则按住shift不动,然后再双击期末结账。
支持呀,好会计在操作上比较灵活,两三年前的也能进行反结账呢,不限年限和操作次数
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